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  • 中成股份2026年中报管理层讨论与分析:收入增52.09%同比扭亏,并表中技江苏打开储能第二曲线_今日关注

    2026-09-05 11:13:30 来源:证券之星经营分析


(资料图)

业务分部2025年报收入(占比)2026半年报收入(占比)2026半年报同比(调整后口径)成套设备出口和工程承包782,159,350.46(69.25%)659,853,145.30(79.52%)+116.42%环境科技225,191,629.36(19.94%)90,396,864.11(10.89%)-13.07%复合材料生产113,892,277.27(10.08%)47,400,455.58(5.71%)-58.28%储能业务未并表30,677,428.99(3.70%)+36.89%其他业务8,166,015.61(0.72%)1,522,165.65(0.18%)+109.84%合计1,129,409,272.70829,850,059.63+52.09%

结构变化呈现三条线索:

  • 地区2025年报2026半年报国内16.39%11.53%国外83.61%88.47%

    国外收入同比+90.43%至734,161,644.14元,国内收入同比-40.24%至95,688,415.49元,公司收入进一步向境外工程承包集中,与"聚焦海外重点国别"的策略表述一致。

    2025年报展望2026年上半年实际进展执行评估持续做好市场开拓,稳步推进在施项目科特迪瓦、阿塞拜疆项目全面施工,新西兰项目落地开工;2025年报新签约的阿塞拜疆日出EPC光伏项目、刚果(布)英吉经济特区50MW光伏项目转入执行取得实质进展持续拓展产业链布局,积极布局新型储能,优化收入及现金流结构中技江苏完成资产交割并纳入合并报表,新增工商业储能投建营业务;上半年经营活动现金流量净额由上年同期-95,892,846.09元转为+395,558,614.65元目标落地,现金流结构出现方向性变化持续开展费用优化,拓宽融资渠道销售费用12,439,762.65元(-54.96%)、管理费用44,945,113.19元(-35.69%),延续2025年全年销售费用-29.68%、管理费用-25.52%的压降趋势持续强化完善管理机制,实现高效运转报告期完成董事会换届及高管聘任,持续推进制度体系梳理优化按计划推进

    值得关注的执行偏差集中在制造类板块:2025年报展望未单独为环境科技、复合材料设定恢复目标,而这两大板块收入在2025年与2026年上半年连续两个报告期下滑,成为拖累整体收入弹性的主要因素。

    指标2026年半年报上年同期(调整后)同比增减2025年报2024年报营业收入(元)829,850,059.63545,645,494.22+52.09%1,129,409,272.701,226,342,450.19归母净利润(元)18,762,176.88-50,594,487.02+137.08%359,573,390.29-305,544,211.46扣非归母净利润(元)4,185,101.24-54,167,039.72+107.73%-57,440,831.41-302,432,347.17经营现金流净额(元)395,558,614.65-95,892,846.09+512.50%-248,826,771.00-15,434,233.58基本每股收益(元/股)0.0535-0.1387+138.57%1.07-0.9057加权平均净资产收益率2.18%-11.74%+13.92%65.49%-59.13%

    从两年维度看财务质量演变:

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